2017年昌吉市发展和改革委员会部门决算公开
第一部分 昌吉市发展和改革委员会单位概况
一、主要职能:
(一)贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策;研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;研究提出和组织实施重点专项规划,衔接、平衡。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究分析市内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析,对重点问题进行调查研究,提出促进昌吉市国民经济持续快速协调健康发展的建议;综合协调昌吉市经济和社会发展,研究提出昌吉市国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,负责制订环境保护产业发展规划,组织协调环保产业发展;引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。负责昌吉市国民经济动员办公室的工作。
(三)汇总和分析昌吉市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出建议;综合协调财政、信贷、价格等经济手段,对昌吉市国民经济和社会发展进行宏观调控;指导和管理关系国计民生的重要产品的昌吉市储备工作。
(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点,组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调;推进昌吉市城镇化建设,跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况,及时提出对策建议;参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革;研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划;指导企业做好经济体制改革工作;负责昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出昌吉市全社会固定资产投资总规模和投资方向,规划重点项目和生产力布局;汇总编制昌吉市固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告;负责昌吉市重点项目的管理和组织协调;组织实施昌吉市固定资产项目节能评估审核上报工作;安排昌吉市财政预算内建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向,会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向;指导和协调昌吉市招投标工作,负责重点项目招投标活动有关监督管理工作;负责昌吉市重大建设项目稽察工作。
(六)推进产业结构调整和升级。组织拟订昌吉市综合性产业政策,研究提出昌吉市一、二、三产业发展的发展规划,研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议,以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施;研究提出能源和高技术产业发展规划,引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。
(七)研究提出昌吉市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策,负责昌吉市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作;按照管理权限,负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目;会同有关部门协调和评审重大利用外资项目;负责昌吉市世界银行贷款项目工作。
(八)负责全市价格宏观管理和综合平衡,调控全市价格总水平,组织实施价格政策和昌吉市价格调整方案;制定和调整昌吉市人民政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准以及政府定价分级管理目录和管理办法,发布重大价格信息;监督检查价格政策的执行,组织实施价格检查监督工作,依法查处价格违法行为;负责专司涉案物品价格鉴证工作。
(九)承担昌吉市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场供求状况,编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划,安排昌吉市粮食、棉花等重要商品的储备计划,指导监督昌吉市重要商品订货活动,引导和调控市场。
(十)负责昌吉市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略,总体规划和年度计划,参与拟订昌吉市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策,协调昌吉市社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
(十一)推进可持续发展战略,负责昌吉市全社会节能减排综合协调工作,会同有关部门提出昌吉市生态建设、资源节约综合利用规划和计划,协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境协调发展。
(十二)研究昌吉市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点;对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导的协调;推进昌吉市城镇化建设,跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况,及时提出对策建议;参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革;研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划;指导有关部门的经济体制改革工作;负责昌吉市经济体制改革领导小组办公室、昌吉市西部开发领导小组办公室和昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
(十三)负责对口援疆工作,负责研究分析有关援疆政策和项目,编制昌吉市对口援疆规划和制定具体实施方案,并组织实施监督。
(十四)承办昌吉市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构:
根据上述职责,昌吉市发展和改革委员会设7个内设机构:
(一)办公室
负责协助委领导组织、协调、处理机关日常党务、政务和精神文明建设工作;负责会议组织、文书处理、秘书业务、档案管理、信息督查、机构编制、组织人事、劳动工资、干部考核、财务管理、公务管理以及议案、提案、信访、督查、保密、治安保卫、文印等工作。
(二)综合计划科(挂昌吉市国民经济动员办公室的牌子)
研究提出昌吉市国民经济和社会发展战略、生产力布局;汇总编制昌吉市国民经济和社会发展中长期规划和计划,研究提出国民经济中长期发展、问题平衡、结构调整的目标和政策建议。监督、检查年度计划的执行情况,提出对策建议;负责宏观经济预测、预警和计划信息研究工作,提出分析报告和政策建议;做好昌吉市经济、社会、国防计划的衔接。负责昌吉市国民经济动员办公室工作。
汇总提出工业、能源、交通等行业中长期发展规划和年度计划;组织制定能源资源合理利用、新能源开发利用和能源新技术推广应用计划及有关专项发展规划;负责提出行业基本建设前期工作项目计划;监测分析工业能源、交通等行业发展运行和建设状况;规划行业重点项目的布局,审批、报批工业、能源、交通等行业的基本建设项目,参与研究制定主要工业消费品、重点生产资料的市场规划。
汇总提出第三产业发展的中长期规划;参与制定和组织实施重点专项规划,衔接平衡各行业发展规划和政策,会同有关部门贯彻实施第三产业政策。参与第三产业基本建设前期工作项目计划的编制和重大基本建设项目的评审。组织协调人口、就业、劳动、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政和社会保障等发展政策及规划编制;研究提出昌吉市高技术产业发展战略、中长期发展规划和年度计划;优化配置科技成果产业化资金,安排和协调高技术产业的重大项目;审核报批高技术产业化项目。审批、报批行业的基本建设项目。
汇总提出昌吉市重要商品和市场平衡及进出口的总量平衡,组织审核上报重要农副产品的进出口计划,负责编制粮食、棉花、畜产品、农业生产资料、植物油等重要商品储备、投放计划,提出并组织实施重要商品储备建设规划和计划;审批、报批行业基本建设项目;研究提出昌吉市利用外资的发展战略及计划;汇总提出利用国际金融组织、国外政府贷款和商业贷款的计划,并提出政策建议;负责审核、报批国外贷款项目和外商直接投资项目;负责审核、报批境外投资项目;提出限额以上贷款备选项目;审核报批内外资企业进口设备免税确认手续。
研究提出昌吉市农村经济发展的战略和措施;汇总提出昌吉市农业、林业、牧业、水利、农机等行业中长期发展和年度生产、基本建设计划,监测和分析农业和农村经济的发展;汇总编行业基本建设前期工作计划及重点项目;审批、报批行业基本建设项目,并负责项目法人责任制的组织实施;参与研究制定主要农副产品批发市场、贸易市场的规划;负责昌吉市棉花基地建设领导小组办公室的工作。
(三)基建投资科
负责昌吉市全社会固定资产投资及行业的发展战略及中长期规划和年度计划;研究提出宏观调控方针、政策、措施;提出固定资产总规模、投资结构和资金来源计划;监测全社会固定资产投资的运行,审批、报批、行业基本建设项目和负责项目法人责任制的组织实施;研究提出昌吉市基本建设项目政策的措施;负责重大项目的招投标监管;负责对建设项目的前期招标方案和后期评价工作提出建议;组织管理重点项目的竣工验收及评估和国债项目的监督实施工作;负责固定资产项目库的管理;负责审核、报批、备案基本建设项目计划和基础建设项目的施工验收工作。
(四)价格收费管理科
负责行政事业单位的收费管理;负责重要商品的价格和收费规定在市的贯彻落实。负责全市行政事业性收费许可证的审核发放和对收费许可证的年度审验工作。负责对城市供水、排水、供热、供暖等重要的公用事业价格及成本的监测核算工作。负责对教育、卫生、医疗服务收费、殡葬收费等重要的公益性收费的审核和上报工作。负责对各类中介服务及社会力量办学的审核和管理工作。负责对各类经营性服务的价格和标准的审批工作。负责对涉农价格的管理工作。价格波动时,负责制定相应的干预措施和限价方案,对房屋重置价、经济适用房及物业收费进行管理。负责对城市卫生和机动车辆服务的收费审核管理工作。负责对重要商品价格的监测和上报工作。组织清费减负工作,指导协调行业价格管理工作,帮助企业建立价格管理制度。
(五)粮食管理科
负责对粮食经营者从事粮食收购、销售、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;负责粮食行业发展规划和涉粮工业、商业统计月报、季报、年报汇总上报工作及粮食价格监测周报工作;负责国家粮食法规政策的宣传和实施;提出昌吉市粮食宏观控制、粮食安全、总量平衡及粮食流通年度收支计划;指导检查国家粮油收购任务和保障军需民用及各种紧急特殊用粮的供应和管理工作;负责用粮企业的收购资格审批;负责军供管理和协调工作,贯彻执行国家粮油质量标准;参与全市粮油质量的监督检查工作及放心粮油店、社的评审、验收、管理和规范工作;进行粮食执法检查和处罚,参与规范粮食市场;负责收集、发布粮油市场信息;配合有关部门调整粮食种植结构,引导农民种植优质粮油作物。
(六)对口援疆工作协调领导小组办公室
负责研究分析有关援疆政策和项目,加强对接,确保援疆政策项目落到实处,编制昌吉市对口援疆规划和制定具体实施方案,指导各部门、乡镇、街道编制援疆规划做好援疆项目的管理、组织协调和督查工作,加强援疆资金的监管、使用,确保资金安全,工程优良;负责对昌吉市援疆项目进行汇总、审核与上报。
(七)经济体制改革领导小组办公室
研究昌吉市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;研究制定是吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点;对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导的协调;推进昌吉市城镇化建设,跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况,及时提出对策建议;参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革;研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划;指导有关部门的经济体制改革工作;负责昌吉市经济体制改革领导小组办公室、昌吉市西部开发领导小组办公室和昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
三、人员情况:
部门编制数56人,实有人数48人,其中:在职48人。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1514.82万元,与上年相比,增加270.98万元,增长21.79%,支出1431.61万元,与上年相比,增加198.25万元,增加16.07%,结余163.35万元,与上年相比,增加83.21万元,增长103.67%。增减变化主要原因是:年末项目经费未支出。
与预算相比情况。
本年度收入预算861.75万元,决算1514.82万元,预决算相差653.07万元,年度中有项目办增加60人,人员经费追加。
本年度支出预算861.75万元,决算1431.61万元,预决算相差569.86万元,年末有未及时支出的款项。
其他有关说明内容。
无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1514.82万元,其中:财政拨款收入1514.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上年收入合计1243.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。
与预算相比情况。
本年度收入预算861.75万元,其中:财政拨款收入861.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上年度收入预算1046.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度人员减少为退休人员。
其他有关说明内容。
无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1431.61万元,其中:基本支出1115.27万元,占77%;项目支出316.35万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。上年支出合计1233.36万元,其中:基本支出1153.36万元,占94%;项目支出80万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费减少及缩减项目经费。
与预算相比情况。
本年度支出预算861.75万元,其中:基本支出861.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。上年支出预算1046.43万元,其中:基本支出878.63万元,占84%;项目支出167.80万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费减少及缩减项目经费。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1514.82万元,与上年相比,增加270.98万元,增长21.79%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出1431.61万元,与上年相比,增加198.25万元,增加16.07%。其中:基本支出较上年减少38.09万元,项目支出较上年增加236.35万元。增减变化的主要原因是:基本支出日常办公经费减少,项目经费年末已按进度支出。财政拨款结转结余163.47万元,与上年相比,增加83.21万元,增长103.67%。增减变化的主要原因是:年末项目经费未支出结余增加。
与预算相比情况。
2017年度财政拨款收入1514.82万元,与预算相比,增加653.07万元,增加75.78%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出1431.61万元,与预算相比,增加569.86万元,增长66.12%。其中:基本支出较预算增加253.53万元,项目支出较预算增加316.35万元。增减变化的主要原因是:人员及项目经费增加。
其他有关说明内容。
无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1431.61万元。与上年相比,增加198.25万元,上涨16.07%。增减变化的主要原因是:人员增加。其中:按功能分类科目,201类04款01项发展和改革事务行政运行支出961.06万元,201类04款02一般行政管理事务支出156.89万元,201类04款08项物价管理支出8.52万元,201类04款50项事业运行支出70.02万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出68.65万元,201类04款99项其他发展与改革支出49.26万元,211类13款01项循环经济110.20万元,229类99款01项其他支出7.01万元。按经济分类科目,201类04款01项财政事务行政运行支出中工资福利支出744.45万元,商品和服务支出83.43万元,对个人和家庭补助支出133.18万元;201类04款02项一般行政管理事务支出中商品和服务支出156.89万元;201类04款08项物价管理中商品和服务支出8.52万元;201类04款50项事业运行工资福利支出57.78万元,商品服务支出5.18万元,对个人和家庭补助支出6.52万元;201类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费中对个人和家庭的补助支出68.65万元;201类04款99项其他发展与改革商品服务支出49.26万元,211类13款01项循环经济商品服务支出110.20万元,229类99款01项其他支出商品服务支出7.01万元。
与预算相比情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1245.74万元。与预算相比,增加452.65万元,增长57.07%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。
其他有关说明内容。
无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况。
无政府性基金预算。
其他有关说明内容。
无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况。
无政府性基金预算。
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余153.38万元。与上年相比,增加84.82万元,增长123.72%。增减原因是项目资金未支付完。
其中财政拨款结转结余163.47万元。与上年相比,增加83.21万元,增长(降低)103.67%。增减原因是项目资金未支付完。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.06万元,比上年减少3.63万元,降低24.71%,减少原因是:公务用车费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出11.06万元,占96%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费11.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.06万元。主要用于车辆加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。无此项预算。
与预算相比无增减变动。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度发改委机关运行经费支出104.68万元,比上年减少64.51万元,降低38.13%,主要原因是经费减少。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
发改委政府采购计划24.57万元,其中:政府采购货物支出13.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.1万元;实际采购24.50万元,其中:政府采购货物支出13.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.03万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计524.41万元,其中:流动资产289.8万元,固定资产234.61万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆5辆,价值107.89万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值62.43万元。
其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目11个,涉及预算397.8万元,项目支出决算316.35万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.2010402 2017年驻京联络处工作经费72.8万元
2.2010402 2017年价格监查监审工作经费4.09万元
3.2010402 2017年农产品调查经费10万元
4.2010402 2017年援疆项目办公经费20万元
5.2010402 2017年重大项目管理资金20万元
6.2010402 2017年面粉储备资金30万元
7.2010402 2017年节能检查工作经费0万元
8.2010499 驻京联络处工作经费10万元
9.2010499 低碳试点城市和社区规划实施方案编制费29.26万元
10.2010499 供热、供水价格核定调整经费10万元
11.2111301 2017年资源节约粉碳灰循环利用工程款110.2万元
其他有关说明内容。
无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2010401 行政运行
2010402 一般行政管理事务
2010408 物价管理
2010450 事业运行
2010499 其他发展与改革事务支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2111301 循环经济
2299901 其他支出
其他有关说明内容。
无
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》