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2017年昌吉市庙尔沟中心学校部门决算公开

2018-08-10 18:36:59 来源:昌吉市政府网
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第一部分 部门单位概况

一、新疆昌吉市庙尔沟中心学校

1、主要职能:坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人,贯彻执行国家教育政策、法规;负责组织实施普通小学教育,依法治教,巩固提高普及九年义务教育工作成果;负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划;加强学校教师、干部队伍建设;管好、用好教育经费,改善办学条件;密切学校与家庭、社会的联系;树立良好的校风、教风、学风,使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

2、内设机构:教务处,德育处、总务处、宿管处4个内设机构。

3、人员情况:部门编制数20 人,实有人数20人,其中在职20人,减少0人;退休0人;增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆昌吉市庙尔沟中心小学部门决算包括:新疆昌吉市庙尔沟中心小学部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆昌吉市庙尔沟乡中心小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆昌吉市庙尔沟中心小学

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入978.59万元,与上年相比,增加35.01万元,增长3.7%,支出1015.45万元,与上年相比,增加45.94万元,增长4.7%,增减变化主要原因是:项目支出增加。

与预算相比情况。收入预算539.82万元,收入决算978.59万元,较预算数增加438.77万,增长81.2%,支出预算539.82万元,支出决算1015.45万元,较预算数增加475.63万,增长88%增减变化主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计978.59万元,其中:财政拨款收入978.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:设备购置费增加。

与预算相比情况收入预算539.82万元,收入决算978.59万元。较预算数增加438.77万,增长81.2%,增减变化主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1015.45万元,其中:基本支出682.45万元,占67.21%;项目支出333万元,占32.79%;上缴上级支出0万元,占0%。减少主要原因:人员支出经费减少。

与预算相比情况,支出预算539.82万元,支出决算1015.45万元。较预算数增加475.63万,增长88%增减变化主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入978.59万元,与上年相比,增加35.01万元,增长3.7%。增减变化的主要原因是:人员增加。 财政拨款支出1015.45万元,与上年相比,增加45.94万元,增长4.7%。增减变化的主要原因是:项目支出增加。财政拨款结转结余28.04万元,与上年相比,减少36.85万元,降低131.42%。增减变化的主要原因是:工资福利增加,项目支出增多。

与预算相比情况。收入预算539.82万元,收入决算978.59万元,较预算数增加438.77万,增长81.2%.支出预算539.82万元,支出决算1015.45万元。较预算数增加475.63万,增长88%,增减变化主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1015.45万元。与上年相比,增加94.83万元,增长9.34%。增减变化的主要原因是:项目支出增加。其中:按功能分类科目,教育支出963.43万元,社会保障和就业支出52.02万元。按经济分类科目,工资福利支出525.83万元,商品和服务支出83.90万元对个人和家庭的补助65.98万元,其他资本性支出339.74万元。

与预算相比情况。支出预算539.82万元,支出决算1015.45万元。较预算数增加475.63万,增长88%,增减变化主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元,与决算相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余28.04万元。与上年相比,减少32.85万元,降低53.9%。增减变化原因是:加快支付进度。

其中财政拨款结转结余28.04万元。与上年相比,减少32.85万元,降低53.9%增减变化原因是:加快支付进度。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.2万元。主要用于公务用车运行等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况,决算比预算节约0元。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆昌吉市庙尔沟中心小学单位机关运行经费支出90.63万元,比上年减少74.69万元,降低45.18%,减少主要原因是压减公用经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

新疆昌吉市庙尔沟中心小学单位政府采购计划14.54万元,其中:政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元;实际采购14.54万元,其中:政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计291.34万元,其中:流动资产39万元,固定资产252.27万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值13.37万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值86.92万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆昌吉市庙尔沟中心小学单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算333万元,项目支出决算333万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 教学楼工程项目支出决算326万元

2. 官网的改造及教学设施项目支出决算7万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)02(款)02(项):指小学教育支出。205(类)02(款)99(项):指其他普通教育支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

责任编辑:昌吉市财政局

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