2017年昌吉市卫生和计划生育委员会部门决算公开
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1.主要职能。
(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草卫生和计划生育事业发展的地方性法规和市人民政府规章草案,拟订政策规划,制定卫生和计划生育地方标准和技术规范;深化全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。食品安全风险监测、评估和地方标准制定。
(三)负责制定职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和基层计生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和基层计生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范,会同有关部门贯彻制定国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织实施计划生育目标管理责任制考核工作,组织实施卫生和计划生育国家、自治区、州项目实施情况的绩效考核。
(七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,落实医疗服务和药品价格政策。
(八)统筹协调全市爱国卫生工作,制定市爱国卫生工作方针政策并组织实施;开展全民健康教育,动员全社会参与爱国卫生工作;依法组织、协调、宣传、动员无偿献血工作,审批报销用血互助金。组织对重大疾病的综合防治工作。
(九)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。
(十)组织拟订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范,指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。认真做好卫生专业技术人员继续医学教育工作。
(十一)负责全市中医药民族医药工作,制定全市中医民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十二)承办市人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。
昌吉市爱国卫生运动委员会办公室,流动人口管理办公室,中医民族医药管理科(项目办、招标办),医政药政宣传科教科,应急管理、安全生产科(献血办),疾病预防控制科,家庭发展科,妇幼健康管理科,基层计划生育管理科,基层卫生科,基层医疗卫生机构服务管理中心,办公室。
3.年末编制情况、实有人数情况
昌吉市卫计委属行政单位,核定行政编制15名、工勤编制2名,参公编制15,事业编制13名。2017年12月实有人员40人,其中:行政11人,参公13人,工勤3人,事业人员13人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉市 卫生和 计划生育委员会部门决算包括:昌吉市 卫生和 计划生育委员会部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市 卫生和 计划生育委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
昌吉市卫生和计划生育委员会本级 |
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2 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入5251万元,与上年相比,减少267万元,降低5%,支出5203万元,与上年相比,减少637万元,降低11%,结余191万元,与上年相比,增加48万元,增长34%。增减变化主要原因是:四项免费手术和孕优工作量未完成,造成结余;乡村医生补助由于医生调动,历年结转;市中医院项目一直未启动,资金结余。
与预算相比情况。本年预算收入714万元,决算收入5251万元,收入增长635%;差异主要原因是:项目支出的基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、公立医院改革项目资金、计划生育相关补助经费及全民体检资金陆续到位。
其他有关说明内容。无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计5251万元,其中:财政拨款收入5251万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出的基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、公立医院改革项目资金、计划生育相关补助经费及全民体检资金陆续到位。
与预算相比情况。本年预算收入714万元,其中财政拨款收入714万元,决算收入5251万元,其中财政拨款收入5251万元,收入增长635%;差异主要原因是:项目支出的基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、公立医院改革项目资金、计划生育相关补助经费及全民体检资金陆续到位。
其他有关说明内容。无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计5203万元,其中:基本支出646万元,占12%;项目支出4557万元,占88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:全民体检部分经费,本年度由财政直接下拨至下属单位,不由我单位进行下拨。
与预算相比情况。本年预算支出714万元,其中财政拨款支出714万元,决算支出5203万元,其中财政拨款支出5203万元,支出增长638%;差异主要原因是:项目支出的基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、公立医院改革项目资金、计划生育相关补助经费及全民体检资金陆续到位。
其他有关说明内容。无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入5251万元,与上年相比,减少267万元,降低5%。增减变化的主要原因是:个别项目本年未开展,财政拨款相应减少。财政拨款支出5203万元,与上年相比,减少637万元,降低11%。其中:基本支出646万元,项目支出4557万元。增减变化的主要原因是:个别项目本年未开展,本年度开支相应减少。财政拨款结转结余191万元,与上年相比,增加48万元,增长34%。增减变化的主要原因是:四项免费手术和孕优工作量未完成,造成结余;乡村医生补助由于医生调动,历年结转;市中医院项目一直未启动,资金结余。
与预算相比情况。本年财政拨款预算收入714万元,财政拨款决算收入5251万元,收入增长635%;差异主要原因是:项目支出的基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、公立医院改革项目资金、计划生育相关补助经费及全民体检资金陆续到位。
其他有关说明内容。无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出5203万元。与上年相比,减少114万元,下降2%。增减变化的主要原因是:本年度新增公立医院改革经费。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出67万元,医疗卫生与计划生育支出支出5116万元,城乡社区支出10万元,其他支出10万元。按经济分类科目,基本支出646万元,项目支出4557万元。
与预算相比情况。本年预算支出714万元,其中一般公共预算财政拨款支出714万元,决算支出5203万元,其中一般公共预算财政拨款支出5203万元,支出增长638%;差异主要原因是:项目支出的基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、公立医院改革项目资金、计划生育相关补助经费及全民体检资金陆续到位。
其他有关说明内容。无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无此项经费收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无此项经费收支。
与预算相比情况:无政府性基金预算。
其他有关说明内容。无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无此项经费收支。
与预算相比情况:无政府性基金预算。
其他有关说明内容。无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余191万元。与上年相比,增加48万元,增长34%。增减原因是单位合并结余增加。
其中财政拨款结转结余191万元。与上年相比,增加48万元,增长34%。增减原因是单位合并结余增加。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13万元,比上年减少2.6万元,降低17%,增加(减少)原因是2017年车辆数量比上年减少一辆,相应费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无此项费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无此项费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无此项费用。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。昌吉市卫计委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13万元。主要用于公务用车的燃油保险等费用。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无此项费用等。昌吉市卫计委国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。三公经费预算13万元,决算支出13万元,较预算无增减变化。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉市卫计委单位机关运行经费支出55万元,比上年增加27.4万元,增长100.48%,增减主要原因是卫生局和计划生育委员会合并,导致运行经费增加。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划34万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元;实际采购34万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。
其他有关说明内容,无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计808万元,其中:流动资产373万元,固定资产435万元,其中:房屋1363(平方米),价值64万元,共有车辆9辆,价值115万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:医疗卫生相关检查及督导使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值256万元。
其他有关说明内容,无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,昌吉市卫计委单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.06万元。其中:已缴国库0.06万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目69个,涉及预算4746.54万元,项目支出决算4556.55万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1、2100102执业医师注册费及护士上岗证注册工本费,预算安排数4万元,实际支出数3.89万元。
2、2100102计划生育专项业务费类项目,预算安排数59万元,实际支出数58.81万元。
3、2100199基本公共卫生服务、无偿献血、强化免疫、基本药物宣传经费,预算安排数5万元,实际支出数5万元。
4、2100199拨付巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促检查及爱国卫生工作宣传经费,预算安排数20万元,实际支出数14.42万元。
5、21001992017年病媒消杀经费(中标价227920元,减上年结转11.221万元),预算安排数18.78万元,实际支出数18.78万元。
6、2100202昌吉市中医医院门诊综合楼建设项目前期经费,预算安排数29.45万元,实际支出数0万元。
7、21002992017年中央财政医疗服务能力建设补助资金,预算安排数450万元,实际支出数450万元。
8、21002992017年公立医院改革补助资金,预算安排数220万元,实际支出数220万元。
9、2100399乡村医生补助,预算安排数103.34万元,实际支出数103.34万元。
10、21003992017年基本药物制度补助资金,预算安排数229.07万元,实际支出数229.07万元。
11、21003992017年84个村卫生室运行保障经费(2000元/个/年),预算安排数16.8万元,实际支出数16.8万元。
12、21003992017年自治区卫生人才能力建设补助资金,预算安排数65.9万元,实际支出数15.92万元。
13、21004082017年基本公共卫生服务补助资金,预算安排数1230.07万元,实际支出数1230.07万元。
14、21004082017年基本公共卫生服务市级配套资金,预算安排数84万元,实际支出数84万元。
15、21004082017年自治区基本公共卫生服务项目补助资金,预算安排数116.21万元,实际支出数116.21万元。
16、2100409疾病防治工作经费,预算安排数8万元,实际支出数8万元。
17、21004092017年中央重大公共卫生服务项目补助资金,预算安排数119.6万元,实际支出数119.6万元。
18、21004092017年麻疹防控及脊灰疫苗补充免疫活动专项经费,预算安排数20万元,实际支出数20万元。
19、21004092017年免疫规划工作经费,预算安排数42万元,实际支出数39.21万元。
20、21004092017年免疾病防治工作经费,预算安排数21万元,实际支出数21万元。
21、21004092017年疾病防治经费,预算安排数30万元,实际支出数25.88万元。
22、21004092017年疾病防控和人才队伍建设专项资金,预算安排数6.45万元,实际支出数6.45万元。
23、21004092017年中央及自治区重大公共卫生服务补助资金,预算安排数223.27万元,实际支出数206.35万元。
24、21004092017年中央重大公共卫生服务补助资金(第二批),预算安排数50.99万元,实际支出数37.64万元。
25、2100410突发公共卫生事件应急处理工作经费,预算安排数10万元,实际支出数10万元。
26、2100499全民健康体检设备剩余资金,预算安排数378.15万元,实际支出数378.15万元。
27、2100499移动献血车购置资金,预算安排数75.56万元,实际支出数37.78万元。
28、210049910个乡镇卫生院DR设备购置资金,预算安排数108万元,实际支出数108万元。
29、21007992016年计划生育家庭国家奖扶市级配套资金(计划生育委员会额度结转指标),预算安排数7.7万元,实际支出数7.7万元。
30、2100799独生子女死亡家庭一次性扶助金制度补助资金(计划生育委员会额度结转指标),预算安排数47万元,实际支出数47万元。
31、2100799卫计委--昌州财社【2017】26号-2017年计划生育补助资金,预算安排数133.21万元,实际支出数133.21万元。
32、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(计划生育家庭特别扶助制度经费),预算安排数1.98万元,实际支出数1.98万元。
33、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(农村部分计划生育家庭奖扶专项资金),预算安排数1.47万元,实际支出数1.47万元。
34、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(西部地区计划生育“少生快富”奖励经费),预算安排数0.86万元,实际支出数0.86万元。
35、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(自治区“少生快富”奖励经费),预算安排数5.56万元,实际支出数5.56万元。
36、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(独生子女家庭一次性扶助经费),预算安排数1.5万元,实际支出数1.5万元。
37、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(自治区特别扶助经费),预算安排数0.04万元,实际支出数0.04万元。
38、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(自治区城镇计划生育家庭奖励经费),预算安排数20.03万元,实际支出数20.03万元。
39、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(国免孕优专项经费),预算安排数19.62万元,实际支出数19.62万元。
40、21007992017年自治区计划生育补助资金(国家特别扶助及资金),预算安排数13.83万元,实际支出数13.83万元。
41、21007992017年自治区计划生育补助资金(自治区特别扶助经费),预算安排数0.29万元,实际支出数0.29万元。
42、21007992017年自治区计划生育补助资金(国家“少生快富”奖励经费),预算安排数4.08万元,实际支出数4.08万元。
43、21007992017年自治区计划生育补助资金(国家农村部分计划生育家庭奖扶专项资金),预算安排数9.99万元,实际支出数9.99万元。
44、21007992017年自治区计划生育补助资金(自治区“少生快富”奖励经费),预算安排数38.92万元,实际支出数38.92万元。
45、21007992017年自治区计划生育补助资金(村级计生宣传员岗位津贴和交通费),预算安排数40.95万元,实际支出数40.95万元。
46、21007992017年自治区计划生育补助资金(自治区城镇计划生育家庭奖励经费),预算安排数100.15万元,实际支出数100.15万元。
47、21007992017年自治区计划生育补助资金(独生子女家庭一次性扶助经费),预算安排数10.5万元,实际支出数10.5万元。
48、21007992017年自治区计划生育补助资金(农牧民计划生育免费服务经费),预算安排数12.09万元,实际支出数8.22万元。
49、21007992017年中央计划生育服务补助资金(国家特别扶助制度经费),预算安排数36.02万元,实际支出数36.02万元。
50、21007992017年中央计划生育服务补助资金(国家农村邠计划生育家庭帮扶专项资金),预算安排数28.35万元,实际支出数28.35万元。
51、21007992017年农村部分计划生育家庭奖扶资金(市级配套),预算安排数3.21万元,实际支出数3.21万元。
52、2100799自治州计划生育家庭特别扶助制度(市级配套),预算安排数28.30万元,实际支出数28.30万元。
53、21007992017年国家西部地区计划生育少生快富奖励资金(市级配套),预算安排数1.72万元,实际支出数1.72万元。
54、21007992017年自治区少生快富工程专项资金(市级配套),预算安排数11.12万元,实际支出数11.12万元。
55、21007992017年城镇计划生育家庭奖励专项资金(市级配套),预算安排数80.2万元,实际支出数80.2万元。
56、2100799国家免费孕前优生健康检查(城镇)(市级配套),预算安排数9.94万元,实际支出数9.94万元。
57、2100799村级计划生育宣传员岗位津贴、交通费补助(市级配套),预算安排数40.95万元,实际支出数40.95万元。
58、2100799国家免费院前优生健康检查(农村)(市级配套),预算安排数6.73万元,实际支出数6.73万元。
59、21007992017年自治区特别扶助补助资金(市级配套),预算安排数0.08万元,实际支出数0.08万元。
60、21007992017年独生子女一次性扶助金(市级配套),预算安排数3万元,实际支出数3万元。
61、21007992017年农牧民计划生育免费服务经费(市级配套),预算安排数32.21万元,实际支出数17.43万元。
62、21007992017年计划生育家庭特别扶助制度(市级配套),预算安排数3.95万元,实际支出数3.95万元。
63、21007992017年计划生育特殊困难家庭扶助州本级财政补助资金,预算安排数18.87万元,实际支出数18.87万元。
64、21007992017年计划生育服务项目州本级财政补助资金(农牧民计划生育免费服务经费),预算安排数11.07万元,实际支出数0万元。
65、21099012015年迎接国卫复审各工作组经费,预算安排数11.22万元,实际支出数11.22万元。
66、2109901昌吉市城乡爱国卫生及国家卫生城市绩效管理考评奖励经费,预算安排数113万元,实际支出数113万元。
67、2109901流动人口全民体检经费,预算安排数72.19万元,实际支出数72.19万元。
68、2120199爱卫办专项补助经费(第二批),预算安排数10万元,实际支出数10万元。
69、22999012017年工作经费补助(为民办实事经费),预算安排数10万元,实际支出数10万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210(类)01(款)01(项):指行政运行。210(类)02(款)99(项):指其他公立医院支出。210(类)09(款)99(项):指其他基层医疗卫生机构支出。210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生服务。210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》