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2016年昌吉市科学技术局部门决算信息公开

2017-10-15 19:07:24 来源:昌吉市政府网
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第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。
1.主要职能:昌吉市科学技术局是市人民政府的组成部门,主要职能有:贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规,组织实施科教兴市战略;管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目;配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作,组织科技成果转化;拟订多渠道增加科技投入的政策措施,负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理,合理配置相应的科技经费;负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作;负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作;贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策,制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理的政策措施并组织落实;负责知识产权的宣传教育与培训工作;指导全市专利服务机构和专利代理人的工作;配合开展专利执法工作,依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为;贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,普及科学知识,提高全民科学素质;开展学术交流;承担昌吉市反邪教协会日常工作;贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规,围绕创新型国家建设,整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。 
    2.机构情况。会计独立核算,行政会计制度,法人张新立。核定行政编制10个,事业编制8个。
3.机构人员当年变动情况及原因。2016年2月,因组织调动,调入科技局行政编制2人。4月,调出事业编制1人,经过选调,从阿什里乡调入事业编制人员1名。2015年末实有在职16人,2016年末实有在职18人,其中:行政10人,事业8人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉市科学技术局部门决算包括:昌吉市科学技术局(单位)部门本级决算。
第二部分 昌吉市科学技术局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市科学技术局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入5478万元,上年810.87万元,增加了4667.13万元,增加了575%。
财政款支出5400.42万元,上年780.27万元,增加了4620.15万元,增加了592%,主要原因是政策变动,市财政拨付的科技项目资金数额增加。
二、部门收入情况说明
本年财政拨款收入5478万元,其中2060101行政运行259.78万元元,2011406专利试点和产业化推进155万元,2060402应用技术研究与开发10万元,2060404科技成果转化与扩散1378.89万元,2060599其他科技条件与服务支出45万元,2060702科普活动16万元,2060799其他科学技术普及支出3587.8万元,206801国际交流与合作8万元,2069901科技奖励9.5万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.02万元。
三、部门支出情况说明
本年财政拨款支出5400.42万元,其中2060101行政运行259.78万元元,2011406专利试点和产业化推进155万元,2060404科技成果转化与扩散1378.89万元,2060702科普活动27万元,2060799其他科学技术普及支出3390.8万元,2069901科技奖励9.5万元,2069999其他科学技术支出171.43万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.02万元。
四、部门结转结余情况说明
本年年末结转298.18万元,其中项目支出结转298.18万元。
1、2060402应用技术研究与开发10万元(原因是:此项目系自治区级科技项目,项目尚在实施期)
2、2060599其他科技条件与服务支出45万元(原因是:项目资金拨付晚,项目承担单位提供资料不全)
3、2060702科普活动4万元(原因是:此市级项目承担单位,提交了不能完成项目的申请报告,所以不能给其拨付资金);
4、2060799其他科学技术普及支出217万元(原因是:此项资金系市本级科技计划项目资金,资金到账已是年底结帐期,尚未拨付到各科技项目承担单位);
5、260801国际交流与合作8万元(原因是:此项资金系自治区科技项目资金,项目尚在执行期,未完结);
3、2069999其他科学技术支出14.18万元(原因是:此项资金是我局执行的国家级制种玉米项目,有一笔培训经费未验收,所以还未拨付资金)。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
    1、2016年无出国费用支出。
2、年末单位公务用车保有量4辆;其中公务用车3辆,科普大篷车1辆。2016年新增1辆,系中国科协给各县市配发科普大篷车。公务用车运行及购置经费3.5万元,相对于上年增加2.31万元(原因为2016年新增科普大篷车1辆)。其中公务用车运行维护费3.5万元。
 3、本年会议费支出为3.67万元。举办昌吉市首届科技创新创业大赛,支出会议费3万元;援疆项目验收会议费0.67万元。
4、本年培训费支出为48.49万元,其中:项目辅导培训0.47万元,科技特派员培训3.45万元,科技专业技术人员培训1.13万元,科技之冬培训43.44万元。
六、部门预算执行情况分析说明
    2016年预算收入总计282.92万元,比2015年决算收入810.87万元,减少了527.95万元,主要原因是2016年科技项目经费未列入部门预算,列在全市重点项目中这一因素。年末决算比年初预算增加5195.08万元,主要是全市科技投入资金增加等因素。
2016年决算支出总计5400.42万元,比上年2015年决算支出780.27万元,增加4620.15万元,主要原因是2016年,市财政对特变电工等科技领军企业的政策性补助。比2016年年初预算282.92的万元增加5117.5万元,增长1808%,主要是年内从全市重点项目经费中,追加了科技项目资金的因素。
(1)基本支出267.81万元,比年初预算282.92万元,减少了15.11万元。主要原因是年内将退休人员调整至社保发放工资和津补贴,从而减少经费指出。
(2)项目支出5132.62万元,比年初预算0万元,增加了5132.62万元。原因是科技项目经费年初预算全部列入全市重点项目中,通过逐级审批后,科技项目资金从重点项目经费中追加。
    七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
 2016年机关运行经费21.68万元,比年初预算16.15万元,增加了5.53万元。分别为:办公费8.69万元,印刷费0.05万元,咨询费1.33万元,差旅费2.55万元,劳务费1.12万元,会议费0.66万元,福利费1.26万元,公车运行费3.5万元,慰问等其他费用2.53万元。
    (二)部门国有资产占用情况说明
    资产总额614.14万元,其中流动资产527.76万元、固定资产86.38万元。      
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
 我局高度重视绩效管理工作,始终把绩效管理放在各项管理的优先地位来抓。通过绩效管理工作的不断推进,提高了各科室的绩效意识,增强了本单位的"成本-效益"观念,进一步提高了部门预算编制的科学性和合理性,增强了预算执行的严肃性,促进了项目成果的管理、运用和转化,提高了资金使用效率。预算绩效管理是提高资金科学化和精细化管理的重要手段,是促进各项事业跨越式发展的迫切需要。现我局逐步建立起了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制。为严格执行会计制度,确保财政资金使用规范,同时加强了对资金的管理使用和监督,杜绝了挤占、挪用、滞留,保证专款专用,切实提高了资金使用效益,并适时对项目实施情况进行了监管和检查,完善资金监管档案资料。
总之按照昌吉市财政局统一部署,积极开展部门预算绩效管理工作,从基础工作做起,不断完善规章制度,扎实开展部门预算绩效管理评价工作,现已将监督管理与此一并运行,目前运行正常。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    其他有关说明内容


九、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205(类)02(款)01(项):学前教育。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件:2016年昌吉市科学技术局三公经费表

2016年昌吉市科学技术局决算报表

责任编辑:昌吉市财政局

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