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2016年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算信息公开

2017-10-20 10:38:02 来源:昌吉市政府网
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第一部分 部门单位概述
一、市人大机关共有在职人员26人,离休1人,退休19人,实有车辆6辆。市人大机关设有四委一室,即:办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会等构成。
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况等。
1、办公室职能是负责常委会会议、主任会议决定事项的组织实施和督促检查:负责市人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作;负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟。
2、法工委负责对法院、检察院、公安、司法行政、监察、民政、劳动人事等方面的法律、法规和市人大常委会的决议执行情况的监督检查。
3、财经工委负责对国民经济和社会民展计划、财政预算算执行情况、经济等方面的法律、法规和市人大常委会决议执行情况的监督检查;对国民经济重大问题进行调查研究,提出意见和建议;对国民经济和社会发展计划、财政预算报告、决算报告以及国民经济和社会发展计划、预算和部分调整变更方案进行初审,办理市人大常委会领导交办的其他事项。
4、教科文卫工委负责教育、科学、文化、卫生、体育及群众团体等方面的法律、法规和市人大常委会决议的执行情况进行监督检查;对市人民政府发布的有关教科文卫方面的行政规章和规范性文件,以及乡镇人大的有关决议、决定进行研究,对其中与宪法、法律、法规相抵触的,提出意见。
5、代表人事民族侨务负责地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、、侨务等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查;承办市人大及其常委会换届选举、人事任免、代表资格审查和民族、、侨务的具体工作。指导乡镇人大换届选举;组织、安排昌吉市的自治区人大代表、自治州人大代表和昌吉市人大代表闭会期间的活动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,市人大部门决算包括:昌吉市人大属于本部门单位决算。
纳入昌吉市人大2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室(本级)
2 ××单位

第二部分 ××(单位)××年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市人大2017年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入8715655.77元,财政总支出8715655.77元,其中:基本支出5505655.77元:(工资福利支出3334744.78元,商品和服务支出3242051.62元,对个人和家庭补助支出1998281.37元),人员支出4914627.15元,人员支出占总支出56%,公用经费支出591028.62元,占总支出的6%元,项目支出3210000元。
二、部门收入情况说明
本年度财政拨款收入8715655.77元,其中:专项业务费3210000元。
三、部门支出情况说明
市人大本年度总支出8715655.77元,其中:基本支出5505655.77元,占总支出63%,项目支出3210000元,占总支出的37%。
四、部门结转结余情况说明
本年度市人大没有结转余的情况
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(1)“三公”经费年初预算车辆运行费305000元,实际支出376176.32元,比年初预算增加了23%,上年度公务车辆运行费260309.66元,增加了115866.66元,增加了44%,增加的原因主要是有于部分车辆使用年限长,部分零部件老化,反修率很高,因此导致了车辆运行费用的增加。
(2)会议费支出504716.31元,上年会议费支出284815.6元,增加了219900.71元,增加了77%,增加的原因是本年是市、乡两级换届年,开了两次人代会。
(3)培训费支出54954元,上年培训费支出53503元,增加了1451元,增加了2%,
(4)公务接待费支出27580元,上年公务接待费支出51599元,减少了24019元,减少了87%,主要原因是外地来昌吉市考查学习的人员减少了,
六、部门预算执行情况分析说明
(一)综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数8715655.77元,其中:一般公共预算收入8715655.77元,本年度总支出8715655.77元,其中:一般公共预算支出8715655.77元,基本支出5505655.77元,专项业务费3210000元。2015年度总支出7326904.16元,其中:基本支出5716904.16元,专项业务费1610000元,增幅1388751.61元。增加了18%,增加的原因今年是市乡两级换届、工资的调整及社保的提高。
(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分
析说明(预决算差异分析)
昌吉市人大年初预算下达数为7293364元,上年年初预算数5596076元,较上年增加了1697288元。增幅30%,本年度财政实际拨款为8715655.77元,上年财政实际拨款为7326904.16元,较上年增加了1388751.61,增幅18%。专项业务3210000元,财政拨款数增加的原因主要工资的调整、社保的调高等等。
(三)机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出591028.62元,主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出3210000元,占总支出的36%,主要用于各乡镇基层人大工作。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划92.3万元,其中:政府采购货物支出43.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.1万元;实际采购92.3万元,其中:政府采购货物支出43.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.1万元。

    其他有关说明内容


九、其他重要事项的情况说明
十、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205(类)02(款)01(项):学前教育。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件:2016年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室三公经费表

2016年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室决算报表




责任编辑:昌吉市财政局

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