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新疆昌吉市政法委2017年部门决算公开

2018-08-10 18:45:23 来源:昌吉市政府网
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能:

中共昌市委政法委员会(以下简称昌吉市党委政法委)是中共市委领导、管理政法工作的职能部门,昌吉市社会管理综治委员会办公室。(简称昌吉市综治办)是协助市委、市政府领导社会管理综治工作的常设议事机构。昌吉市党委政法委员会与昌吉市社会管理综治委员会办公室、昌吉市防范处理邪教领导小组办公室合署办公。

二、内设机构:

昌吉市政法委综合办公室、涉法涉诉科、执法监督科。

三、人员情况:

部门编制数21,实有人数18人,其中:在职18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉市政法委部门决算包括:昌吉市政法委部门本级决算。

纳入昌吉市政法委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

昌吉市政法委本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9551万元,与上年相比,增加3800万元,增长66.07%,支出8961万元,与上年相比,增加3210万元,增长55.82%,结转590万元,与上年相比,增加590万元。

与预算相比:部门收入决算数与年初预算数相比,增加3955万元,增长41.41%2017年年初预算5596万元,与上年相比,增加247万元,增长4.62%。增减变化主要原因是:业务运行经费增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计9551万元,其中:财政拨款收入9551万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元,;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。与上年相比:财政拨款收入5750万元,增加3801,增长39.79%。,上级补助收入0万元;事业收入0万元,;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。增长原因为:业务运行经费增加。

与预算相比:2017年部门决算本年收入预算数为5596万元,部门收入决算数与年初预算数相比,增加3955万元,增长41.41%。增减变化主要原因是:业务运行经费增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计9551万元,其中:基本支出3892万元,占总支出的40.75%;项目支出5069万元,占总支出的53.07%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

总支出8961万元与上年度5751万元相比,增加3210万元,增长55.82%。增减变化主要原因是:业务运行经费增加。

与预算相比:2017年本年支出预算为5596万元,与决算相比增加了3955万元,增长率为 41.4%,增减变化主要原因是:业务运行经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9551万元,与上年相比,增加3800万元,增长66.07%。增长变化的主要原因是:业务运行经费增加。财政拨款支出支出8961万元,与上年相比,增加3210万元,增长55.82%。其中:基本支出3892万元,项目支出5069万元。增减变化的主要原因是:业务运行经费增加。 财政拨款结转结余590万元,与上年相比,增加590万元,增长100%。增减变化的主要原因是:项目周期较长,年末项目未能结束。

与预算相比:2017年本年财政拨款收入预算为5596万元,与决算相比增加了3955万元,增长率为 41.4%,增减变化主要原因是:业务运行经费增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出8961万元。与上年相比,增加590万元,增长6.18%。增减变化的主要原因是:工作量增加,人员经费支出经费增加。其中:按功能分类科目:2013601行政运行3856万元;2013602一般行政管理事务5013万元;2013699其他共产党事务支出50万元;2040211禁毒管理5万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37万元。

按经济分类科目:工资福利支出225万元;商品和服务支出8460万元;对个人和家庭补助180万元;其他资本性支出96万元。

与预算相比:2017年一般公共预算为5596万元,与决算相比增加了3365万元,增长率为 37.55%,增减变化主要原因是:业务运行经费增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元,与决算相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转590万元。与上年相比,增加590万元,增长率100%,项目工期较长,未完工项目经费。

其中财政拨款结转590万元。与上年相比,增加590万元,增长率100%,结余资金为:社会工作发生的项目,项目工期较长,未完工项目经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.8万元,比上年减少0.6万元,降低5.51%,减少原因是压缩三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.8万元,占100%,比上年减少0.6万元,降低5.51%,减少原因是压缩公务用车运行经费;公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次,0人次。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。昌吉市政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.8万元。主要用于车辆维护及燃油费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。昌吉市政法委国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比:2017年公务用车运行维护费预算为10.4万元,决算公务用车运行维护费节省资金0.6万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市政法委机关运行经费支出3487万元,比上年减少654万元,降低15.79%,主要原因是工作内容改变,减少了有些不必要的机关运行费用。

六、政府采购情况

昌吉市政法委政府采购计划4.3万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购4.3万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况。

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1489万元,其中:流动资产1270万元,固定资产219万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值78万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值141万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,昌吉市政法委资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算5628.22万元,项目支出决算5068.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.2013602工作队运行经费5013.5万元

2.2013699流动人口登记奖励费50万元

3.2040211禁毒宣传经费204.57万元

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

20136款指:其他共产党事务支出,20402款指:公共安全支出;2080505指:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

责任编辑:昌吉市财政局

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