2018年度昌吉市延安北路社区卫生服务中心决算公开
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况及主要职能。
昌吉市延北路社区卫生服务中心系全额拨款独立核算的事业单位,隶属于昌吉市卫生健康委员会。
(一)单位人员及机构设置情况
昌吉市延北路社区卫生服务中心内设4个科室:
1、办公室:负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理
2、临床科室:负责一般常见病,多发病的诊疗。下设全科诊室,中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室(台)。
3、预防保健室:负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。
4、医技及其他科室:检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。
(二)部门主要职能
(1)、负责社区卫生预防,社区卫生诊断,传染病疫情报告和检测,预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,健康档案管理、爱国卫生指导等。n>
(2)、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。n>
(3)、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治,社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理,精神病患者管理,转诊服务等。(4)、负责社区疾病康复。
(5)、负责社区健康教育、卫生知识普及,个体和群体的健康管理,健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
(6)、负责社区计划生育服务与咨询指导,发放避孕药具等。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,昌吉市延北路社区卫生服务中心部门决算包括:昌吉市延北路社区卫生服务中心部门本级决算。
纳入昌吉市延北路社区卫生服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
昌吉市延北路社区卫生服务中心单位本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入942.46万元,与上年相比,减少59.46万元,减少5.93%,增减变化主要原因是:住院病人减少;支出994.79万元,与上年相比,增加154.08万元,增长18.33%,增减变化主要原因是:人员工资总体增加,社会保险缴费总额增加,公共卫生和全民体检经费增加;结余210.46万元,与上年相比,减少37.85万元,降低15.24%。增减变化主要原因是:1、财政预算结余为0;2、基本公共卫生资金和全民体检年末尚有应付未付的劳务费,使项目支出减少结余增加。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计942.46万元,其中:财政拨款收入549.89万元,占58.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入80.79万元,占8.57%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入311.78万元,占33.08%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数439.16万元,决算数942.46万元,预决算差异率114.61%,差异主要原因:年初预算未安排项目经费,决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费,以及上级主管部门拨付的项目经费。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计994.79万元,其中:基本支出639.05万元,占64.24%;项目支出355.74万元,占35.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数439.16万元,决算数994.79万元,预决算差异率126.52%,差异主要原因:预算未安排项目经费,决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费,以及开展基本公共卫生和全民体检工作的项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入549.89万元,与上年相比,增加129.43万元,增长30.78%。增减变化的主要原因是:人员工资总体增加,社会保险缴费总额增加;财政项目经费拨款增加。财政拨款支出560.38万元,与上年相比,增加138.09万元,增长32.7%,增减变化的主要原因是:人员工资总体增加,社会保险缴费总额增加;项目经费支出增加。其中:基本支出514.91万元,项目支出45.47万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少10.49万元,降低100%。增减变化的主要原因是:上年结转本年的财政补助结转今年使用完毕。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数439.16万元,决算数549.89万元,预决算差异率25.21%,差异主要原因:预算未安排项目经费,决算数包含了追加的人员增资和项目经费。财政拨款支出年初预算数439.16万元,决算数560.38万元,预决算差异率27.6%,差异主要原因预算未安排项目经费,决算数包含了追加的人员增资和项目经费。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入504.42万元。与上年相比,增加83.96万元,增长19.97%。增减变化的主要原因是:人员工资总体增加,社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出514.91万元。与上年相比,增加92.63万元,增长21.93%。增减变化的主要原因是:人员工资总体增加,社会保险缴费总额增加。其中:按功能分类科目,208类社会保障和就业支出44.71万元,210类医疗卫生与计划生育支出470.2万元。按经济分类科目,工资福利支出410.47万元,商品和服务支出47.43万元,对个人和家庭的补助支出39.44万元,资本性支出17.57万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数439.16万元,决算数504.42万元,预决算差异率14.86%,差异主要原因:决算数包含了追加的人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数439.16万元,决算数514.91万元,预决算差异率17.25%,差异主要原因是决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。pan>
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入45.47万元,与上年相比,增加45.47万元,增长100%。增减变化的主要原因是:预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出45.47万元,与上年相比,增加45.47万元,增长100%。增减变化的主要原因是:预算未安排。其中:按功能分类科目,229类其他支出45.47万元。按经济分类科目,商品和服务支出45.47万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数45.47万元,预决算差异率100%,差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数45.47万元,预决算差异率100%,差异主要原因预算未安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余210.46万元。与上年相比,减少37.85万元,降低15.24%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少10.49万元,降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.0万元,比上年减少0.18万元,减少15.02%,减少原因是本年由于承担基本医疗及应急保障任务使公务用车减少,但未超过财政预算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是本年无增减;公务用车购置及运行维护费支出1.0万元,占100%,比上年减少0.18万元,减少15.02%,减少原因是本年由于承担医疗及应急保障任务增加使公务用车减少,但未超过财政预算;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,减少原因是严格执行“八项”规定精神,杜绝公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。昌吉市延北路社区卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支。
公务用车购置及运行维护费1.0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.0万元。主要用于车辆加油、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待。昌吉市延北路社区卫生服务中心国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元,决算数1.0万元,预决算差异率-44.44%,差异主要原因在完成医疗、本年无增减。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本年无因公出国(境)费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本年无增减;公务用车运行费预算数1.8万元,决算数1.0万元,预决算差异率-44.44%,差异主要原因是本年由于承担医疗及应急保障任务增加使公务用车增加,但未超过财政预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因严格执行“八项”规定精神,杜绝公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉市延北路社区卫生服务中心日常公用经费支出65万元,比上年增长45.7万元,增长236.79%,主要原因是专用材料费用减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额41.8万元,其中:政府采购货物支出29.4万元、政府采购工程支出0.2万元、政府采购服务支出12.2万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值.13.22万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值302.08万元。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:
整体情况:2018年度本部门共计绩效项目3个—公共卫生资金项目;全名体检资金项目;中医(民族医)药项目。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98分,项目全年预算数为566.20万元,执行数为355.74万元,完成预算的62.82%。
绩效管理情况:分别按照《昌吉市2018年公共卫生、全民健康体检项目资金分配方案》《基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》规范我中心组织管理和资金管理。
绩效自评情况:我单位为辖区居民提供了公共卫生健康服务、全民健康体检服务,在提供体检及服务方面做了积极的学习、探索并取得一定的成绩,辖区居民的健康体检意识普遍加强;中医馆集中设置中医特色科室,配备技术精湛的专业技术人员,开展11种中医药综合治疗及康复手段,充分利用先进康复仪器设备,更好地提高临床疗效。
1、根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生项目绩效自评得分98分,项目全年预算数为505.73万元,执行数为295.27万元,完成预算的59.58%。主要产出和效果:一是完成城乡居民健康档案建档率85.84%,城乡居民电子健康档案建档率85.84%,免费健康体检率100%,严重精神障碍规范管理率78%,2型糖尿病患者规范管理率79.73%,高血压患者规范管理率80.4%,65岁以上老年人健康管理率84.55%,计划生育家庭特别扶助政策落实率100%,孕产妇产后访视率97.54%,孕产妇产后系统管理率90.07%,儿童健康管理率100%,儿童健康系统管理率99.63%,儿童预防接种100%;二是在提供基本公共卫生服务均等化方面做了积极的探索并取得了成绩,辖区居民的健康意识普遍加强,使居民感受党和政府的温暖及社会进步;发现的问题及原因:一是强化培训,提高服务能力;二规范管理,加强督导整改。下一步改进措施:需进一步加强家庭医生签约服务倡导。要将家庭医生签约服务与日常居民健康管理工作结合起来,主动提供基本公卫项目相关咨询服务,普及基本公卫知识,提高基本公卫社会效益及居民政策知晓度和居民满意度。
基本公共卫生及全民体检项目支出绩效自评表 |
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( 2018年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生及全民体检、中医药(民族医) |
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预算单位 |
昌吉市延北路社区卫生服务中心 |
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预算 执行 情况 (万元) |
预算数: |
505.73 |
执行数: |
295.27 |
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其中:财政拨款 |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
505.73 |
其他资金 |
295.27 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、免费发放避孕药具、健康促进。 |
居民健康档案电子建档率82%。讲座59期,咨询活动24次。乙肝、卡介苗、脊灰等疫苗接种率以街道为单位达到95%以上,含麻类疫苗接种率以街道为单位达到98%以上。0-6岁健康管理率99% ,孕产妇系统管理率为91%。65岁以上老年人,健康管理率66.29%。高血压规范管理率71.3%。2型糖尿病患者规范管理率72.83%。严重精神障碍病患者规范管理率100%。协助市卫生监督部门开展实地巡查共810次。上报传染病12例,辖区传染病报告及时率达到100% 老年人中医药健康管理覆盖率69.28%。 结核病管理率100%,签约12766人,签约覆盖率33.04%,发放避孕药具18箱 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:城乡居民健康档案建档率 |
75% |
85.84% |
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指标2:城乡居民电子健康档案建档率 |
75% |
85.84% |
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指标3:免费健康体检率 |
100% |
100% |
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指标4:严重精神障碍规范管理率 |
70% |
78% |
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指标5:2型糖尿病患者规范管理率 |
60% |
79.73% |
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指标6:高血压患者规范管理率 |
60% |
80.4% |
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指标7:65岁以上老年人健康管理率 |
67% |
84.55% |
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指标8:计划生育家庭特别扶助政策落实率 |
100% |
100% |
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指标9:孕产妇产后访视率 |
95% |
97.54% |
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指标10:孕产妇产后系统管理率 |
95% |
90.07% |
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指标11:儿童健康管理率 |
100% |
100% |
||||
指标12:儿童健康系统管理率 |
95% |
99.63% |
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指标13:儿童预防接种 |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
指标1:健康体检表完整率 |
70% |
70% |
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指标2:管理人群血糖控制率 |
35% |
49.73% |
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指标3:管理人群血:压控制率 |
40% |
50.87% |
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指标4:重性精神病患者稳定率 |
45% |
86.33% |
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指标5:中医药健康管理服务目标人群覆盖率 |
45% |
75.36% |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1:居民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度 |
95% |
97% |
2、全民体检项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全民体检项目绩效自评得分97分,项目全年预算数为45.47万元,执行数为45.47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实际完成指标30455人,完成率87.62%。制作全民健康体检横幅共36条、LED屏18条,发放“致全市各族人民一封信”5万余份,广播宣传50次,微信平台宣传通知105条。二是通过健康体检辖区居民对疾病的防治提高。预期辖区居民认识提高率95%;帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念,预期辖区居民掌握率95%。发现的问题及原因:一是加强与街道、居委会、下设站密切配合,及时协调,工作开展中有问题及时沟通;二是采取多部门宣传开展全民健康体检,提高全民健康体检知晓率和参与率,做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障,建档立卡、追踪随访;三是做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合,对体检结果的异常及时随访,对需要转院的疑难重症患者,畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。下一步改进措施:做好体检的数据填报、后勤保障,建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合,对体检结果的异常及时随访,通过随访和健康管理工作,及时给予健康指导和咨询,做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病筛查”相结合。
全民健康体检项目支出绩效自评表 |
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( 2018年度) |
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项目名称 |
全民健康体检 |
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预算单位 |
昌吉市延北路社区卫生服务中心 |
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预算 执行 情况 (万元) |
预算数: |
45.47 |
执行数: |
45.47 |
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其中:财政拨款 |
45.47 |
其中:财政拨款 |
45.47 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预期完成完成体检26089人,其中0-6岁2115人,7-14岁10247人,15-64岁10481人,65岁以上人群3246人, |
实际完成30455人,106.3%,其中延安北路社区卫生服务中心辖区居民有:公职人员4364人(市医院体检1087人,州医院体检1330,昌吉分院体检727,中医院体检832人,乌市医院体检388人)。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:全民健康体检参加人数 |
28630人 |
30455人,完成率106.3% |
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指标2:2018年通过发动街道、社区力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策。 |
制作全民健康体检横幅共36条、LED屏18条,发放“致全市各族人民一封信”5万余份,广播宣传50次,微信平台宣传通知105条 |
制作全民健康体检横幅共36条、LED屏18条,发放“致全市各族人民一封信”5万余份,广播宣传50次,微信平台宣传通知105条。 |
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社会效益 指标 |
指标1:通过健康体检辖区居民对疾病的防治提高。预期辖区居民认识提高率 |
95% |
95% |
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指标2:帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念。预期辖区居民掌握率 |
95% |
95% |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1:保健对象健康体检满意率 |
96% |
96% |
3、中医药(民族医)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中医药(民族医)项目绩效自评得分97分,项目全年预算数为15.0万元,执行数为15.0万元,完成预算的100%。中医专项资金于2017年12月到位,由自治区中医药管理局拨入,昌吉市延安北路社区卫生服务中心中医馆改造工程于2018年4月24日昌吉市卫计委会议通过开始改造,2018年7月11日全面完工。通过中医诊疗区的整个改造,建立中医服务区,营造浓厚的中医文化气氛,开展中医药特色的服务项目,宣传推广中医适宜技术。中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室,配备技术精湛的专业技术人员,开展一般针法、推拿、刮痧、拔罐、牵引、小针刀等11种中医药综合治疗及康复手段,同时配合现代康复医学治疗,充分利用先进康复仪器设备,更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格,营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。
昌吉市延安北路社区卫生服务中心项目支出绩效自评表 |
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(2018年度) |
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项目名称 |
昌吉市延安北路社区卫生服务中心中医馆建设项目 |
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预算单位 |
昌吉市卫计委 |
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预算 执行 情况 (万元) |
预算数: |
15万元 |
执行数: |
15万元 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
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其他资金 |
15万元 |
其他资金 |
15万元 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照中医馆建设标准建设中医馆,中医馆区面积约200平方米。包括中医馆室内改造,中医设备采购。中医馆区包括中医门诊室、中药房、中医按摩室、中医理疗室、煎药室,共计耗资15万元,其中中医馆室内改造47706.75元,中医设备62449.25元。室内中医文化建设,走廊中医知识普及宣传。新购置的中医设备有:按摩椅3台、温灸盒21个、颈椎治疗仪2个,变换7头按摩棒2个、电脑中频治疗仪1台、红外线保健仪4台、推拿护理仪2台、经络按摩器2台、中药粉碎机2台。其他39844元,戴尔台式电脑2台,惠普1020黑白治疗仪2个,变换7头按摩棒2个、电脑中频治疗仪1台、红外线保健仪4台、推拿护理仪2台、经络按摩器2台、中药粉碎机2台。其他39844元,戴尔台式电脑2台,惠普1020黑白打印机2台,京瓷彩色打印机1台。办公座椅、文件柜、广告制作费、窗帘、窗纱。 |
100%完成中医馆建设 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:建中医馆 |
中医馆区面积约200平方米。 |
1个 100%完成 |
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1、内装修 |
包括中医馆室内改造,中医设备采购。中医馆区包括中医门诊室、中药房、中医按摩室、中医理疗室、煎药室,共计耗资15万元,其中中医馆室内改造47706.75元。 |
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2、购置设备 |
中医设备62449.25元。室内中医文化建设,走廊中医知识普及宣传。新购置的中医设备有:按摩椅3台、温灸盒21个、颈椎治疗仪2个,变换7头按摩棒2个、电脑中频治疗仪1台、红外线保健仪4台、推拿护理仪2台、经络按摩器2台、中药粉碎机2台。其他39844元,戴尔台式电脑2台,惠普1020黑白打印机2台,京瓷彩色打印机1台。办公座椅、文件柜、广告制作费、窗帘、窗纱。 |
100%完成 |
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质量指标 |
指标1:中医馆建设标准 |
达到中医馆建设标准 |
100%完成 |
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成本指标 |
指标1:中医馆建设成本 |
按中标通知书金额 |
按中标通知书金额执行 |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
不产生经济效益 |
不产生经济效益 |
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社会效益 指标 |
指标1:中医馆建设任务完成率 |
达到中医馆建设标准 |
100% 完成 |
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指标2:中医药健康管理服务目标人群覆盖率 |
30% |
30% |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1:患者满意度 |
100%满意 |
100%满意 |
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴支出。210(类)03(款)01(项):城市社区卫生机构。229(类)60(款)02(项):用于社会福利的彩票公益金支出.
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》